сентябрь, 11, 2025, Очно + Онлайн трансляция
Место проведения: Конференц-зал Отель Николь (Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 15а, корп.1)
Время проведения: с 09-30 до 15-30 МСК в перерыве обед в ресторане

Отчетность за 9 месяцев 2025 Г. Налоговая реформа 2026 г. и другие изменения в работе бухгалтера

Автор и ведущий: МИТЮКОВА ЭЛЬВИРА САЙФУЛЛОВНА (г. МОСКВА) – Действующий аттестованный аудитор, Эксперт Центральных ТВ и радио каналов, лектор ИПБ России, Кандидат экономических наук, Член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), Собственник и руководитель аудиторской компании, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар». По данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России.
Автор книг: «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение», «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению


Фото с семинаров

Материал взят с сайта: https://vk.com/elvira_mityukova и https://www.sba-consult.ru/

Главный вопрос семинара – новый этап налоговой реформы с 2026 г. и отчетность за 9 месяцев 2025 г.

Лектор рассмотрит все изменения 2025-2026 гг. по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и УСН. Даст подробное руководство, как бухгалтеру подготовиться к новым правилам в работе, объяснит спорные ситуации на конкретных практических примерах.
Также вы узнаете, как работать с сальдо на едином налоговом счете, получите разъяснения по заполнению новых деклараций почти по всем налогам, и изменениям 2025-2026 гг. в порядке сдачи уведомлений и отчетности.
Результат после семинара:
По окончанию семинара станет понятно, как платить налоги в 2025 г., составлять уведомления и отчетность.
Участники семинара:
  • узнают все аспекты налоговой реформы 2025-2026 гг. и смогут применять в работе нововведения;
  • изучат новые требования законодательства по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и страховым взносам;
  • смогут без ошибок составить бухгалтерскую и налоговую отчетность.
По окончанию семинара станет понятно, как платить налоги в 2025 г., контролировать сальдо на едином налоговом счете, составлять уведомления и отчетность.
Целевая аудитория:
Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, налоговых консультантов.
ПРОГРАММА
Налоговая реформа 2025-2026 гг.:
  • Что изменилось и еще изменится по налогу на прибыль, НДС, УСН, НДФЛ и страховым взносам в 2025-2026 гг.;
  • 2025-2026 гг.: налог на прибыль вырос, на УСН повысили лимиты, но при этом ввели НДС. Преимущества и недостатки новой «упрощенки». Разбор сложных ситуаций по НДС;
  • Налоговая амнистия: к чему готовиться бизнесу и нужно ли ее применять в практике;
  • Новый этап налоговой реформы 2026 г. коснется всех налогов. Что еще планируют изменить в Налоговом кодексе.
Все изменения в расчете налога на прибыль:
  • Все изменения в расчете налога на прибыль в 2025-2026 гг. Новая ставка по налогу на прибыль с 2025 г.;
  • Запрет на перенос расходов – новые разъяснения и изменения в НК;
  • Декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи с изменениями 2025-2026 гг.;
  • Новые правила учета и налогообложения в 2025-2026 гг. амортизации, федерального и регионального инвестиционных налоговых вычетов, курсовых разниц, имущественных прав, страховок, расходов на НИОКР и командировки;
  • Как признать для налогообложения спорные расходы на сотрудников, путевки, ремонт и реконструкцию основных средств, благотворительность;
  • Как отразить доходы, полученные от учредителей без налога на прибыль – новая судебная практика;
  • Транспортные расходы: новое оформление транспортных накладных и путевых листов, перевод транспортных документов в электронный вид;
  • Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль;
  • Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр.;
  • Учет понесенных убытков. В случае сокрытия убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина России. Как снизить риски бизнеса;
  • Переход на ЭДО. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот»;
  • Изменения в учетной политике для налогообложения на 2026 г.
Все изменения в расчете НДС:
  • НДС на общем режиме и упрошенной системе налогообложения в 2025-2026 гг. Порядок расчета налога по ставкам 5, 7, 10 и 20%%. Особенности расчета НДС в разных ситуациях;
  • Как защититься покупателю от ошибок в счетах-фактурах «упрощенца». Новая практика 2025 г.;
  • Новая декларация по НДС в 2025-2026 гг. и контрольные соотношения по ней. Новые счета-фактуры, книги покупок, продаж и иные изменения в отчетности;
  • Прослеживаемость товаров станут проверять. Перечень прослеживаемых товаров и новые формы отчетности в 2025-2026 гг.;
  • Новые штрафы по прослеживаемости в 2025-2026 гг. Как подготовиться к проверкам, как получить РНПТ, нужно ли вводить в прослеживаемость компьютеры, холодильники и автопогрузчики, используемые для собственных нужд;
  • Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ: новые льготы по НДС, проверки и аннулирование декларации по НДС, заявительное возмещение НДС и др.;
  • Отчетность по косвенным налогам в 2025-2026 гг.: новые правила заполнения;
  • Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры и УПД в разных ситуациях;
  • НДС при экспорте – изменения 2025-2026 гг.;
  • НДС налогового агента, новые правила для вычета;
  • Авансы. Расторжения договоров и возвраты товара: новые правила для налога на прибыль и НДС;
  • Новые требования восстановления НДС при реорганизации;
  • Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки.
Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.
Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС:
  • Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;
  • Налоговая реконструкция;
  • Налоговые проверки по НДС: новые правила 2025-2026 гг.;
  • Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.
Изменения в расчете НДФЛ:
  • Прогрессивная шкала по НДФЛ с 2025 г. Новые правила расчета НДФЛ в 2025-2026 гг. с зарплаты, отпускных, дивидендов, районных коэффициентов, дохода от продажи недвижимости, долей в бизнесе и в др. ситуациях;
  • Детские вычеты в 2025-2026 гг. Новый вычет по НДФЛ за сдачу нормативов ГТО и диспансеризацию;
  • Изменения формы 6-НДФЛ в 2025-2026 гг. Подробный порядок заполнения. Спорные вопросы;
  • Новый порядок уплаты НДФЛ в 2025-2026 гг. Сложные вопросы уплаты НДФЛ с авансов, отпускных и больничных;
  • Как с 2026 г. можно подавать уведомления авансом. Корректировка уведомлений. Другие изменения в составлении уведомлений по НДФЛ. Практические примеры;
  • Новый порядок расчета НДФЛ с материальной выгоды в расчетах 2025 и 2025 гг.;
  • Как рассчитать НДФЛ с дохода сотрудника, который стал нерезидентом – новые требования 2025-2026 гг.;
  • Новые правила для детских и социальных вычетов по НДФЛ в 2025-2026 гг.;
  • Изменился порядок расчета НДФЛ в 2025-2026 гг.: суточные при командировках, вахте и разъездном характере работы, зарплата и компенсация затрат удаленщиков, списание долгов граждан и др.
Изменения в расчете страховых взносов:
  • Новый порядок сдачи уведомлений по страховым взносам. Нужно ли на него переходить с 2026 г.;
  • С 2025 г. страховые взносы для малого и среднего бизнеса выросли. Новые ставки и отчетность по страховым взносам. РСВ в 2025-2026 гг.;
  • Снижение страховых взносов для обрабатывающих производств в 2025-2026 гг. Как получить право на новые пониженные тарифы;
  • Изменения в отчетности по страховым взносам. Ежемесячная и квартальная формы РСВ в 2025-2026 гг.;
  • Изменения в заполнении формы ЕФС-1 в 2025-2026 гг., в каких случаях отчетность нужно сдавать чаще;
  • Порядок уплаты страховых взносов в 2025-2026 гг. Планируемые и введенные изменения в составлении уведомлений по ЕНП по страховым взносам;
  • Взносы на социальное страхование за лиц, привлеченных к работе по договорам ГПХ и иностранным работникам;
  • Страховые взносы - тарифы 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим пользоваться;
  • Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, НДФЛ и налогу на прибыль. Как не допустить аннулирования расчета по страховым взносам.
Единый налоговый платеж:
  • Налоговая реформа 2026 г. в уплате и администрировании налогов: обзор новых правил;
  • Порядок уплаты налогов и внесения средств на ЕНС в 2025-2026 гг. Когда ФНС самостоятельно распределит ваши деньги по нужным налогам и сборам;
  • Новые правила 2026 г.: как работать с сальдо на ЕНС. Как вернуть переплату по налогам в 2026 г. Новые формы документов и заявлений;
  • Новый порядок списания НДФЛ с ЕНС. Резервы на ЕНС: как разрезервировать суммы на необходимые налоги;
  • Новые уведомления по налогам и взносам в 2025-2026 гг. Изменения по НДФЛ и страховым взносам. Практические примеры заполнения;
  • Практические примеры уплаты ЕНП, заполнения платежных поручений и составления уведомлений в разрезе каждого налога и страховых взносов.
Ответы на вопросы и практические рекомендации.
Стоимость

При отсутствии физической возможности участия в семинаре, Вы можете приобрести «комплект дистанционного участника семинара»(доступ к просмотру видеозаписи на 1 мес. + Методический материал).


Стоимость участия: 20500 руб. (18500 руб.– онлайн/запись) НДС не облагается
СКИДКИ при ранней оплате:
при оплате в августе – стоимость участия 18500 руб. (16500 руб.– онлайн/запись)
 

только при оплате в июле – стоимость участия 16500 руб. (14500 руб. – онлайн/запись)

 

АКЦИИ: 1+1=3. (Очное участие каждого 3 (третьего) специалиста от организации - Бесплатное!!!)
Суперакция: 1+1=10. (При оплате за 2 двоих участников онлайн – возможность одновременного участия онлайн до 10 десяти специалистов от организации!!!)


Made on
Tilda