декабрь, 13, 2024, Очно + Онлайн трансляция
Место проведения: Конференц-зал Отель Николь (Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 15а, корп.1)
Время проведения: с 10-00 до 16-00 МСК. в перерыве обед в ресторане Абсолютъ

Налоговая реформа 2025-2030 гг. Все изменения, которые необходимо учесть при подготовке отчетности за 2024 год.
с учетом последних изменений законодательства, разъяснений контролирующих органов и судебной практики

Автор и ведущий программы:
Бондаренко Ольга Анатольевна (г. Москва) – к.ю.н., доцент, аудитор, консультант по налогам и сборам, Эксперт и член Правления Палаты налоговых консультантов России, ревизор Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, аттестованный преподаватель Палаты налоговых консультантов и ИПБ России, бизнес-тренер МВА, ведущий методолог консультационного центра, автор многочисленных публикаций в ведущих изданиях по профессиональной тематике
О семинаре
В настоящее время организации работают в условиях сложной геополитической обстановки, которая характеризуются достаточно серьезными ограничениями, введенными в отношении как Российской Федерации, так и ее экономических субъектов, и граждан отдельными государствами и их объединениями, а также, мерами, принимаемыми в ответ на внешнее санкционное давление.
Налоговая реформа – это не просто очередные глобальные измененияналогового законодательства. А принципиальное и систематизированное реформирование всей налоговой системы. Необходимо заблаговременно определить потенциально возможное бремя налогообложения. Продумать и зафиксировать новые элементы налоговой учетной политики. А кого-то ждут более глобальные мероприятия, такие как, реорганизация бизнеса, оптимизация бизнес-процессов, смена профиля деятельности, иные. Меняющаяся в течение года налоговая нагрузка по НДС при применении УСН, как минимум, заставит задуматься над формулировками договоров с контрагентами в части ценовой политики и не только…. Базовые законы в рамках реформирования уже приняты!!! Время действовать.
Кроме этого – на пороге годовая отчетность. В условиях быстро меняющегося законодательства и правоприменительной практики по вопросам права, учета и налогообложения, сопряженной с активной разъяснительной деятельности контролирующих органов и судебной практикой, а так же, введением электронного документооборота, компьютеризации контрольных процессов, оказывающих влияние на перестройку работы контрольно-надзорных структур, направленную на усиление эффективности проверок и внедрения риск-ориентированных подходов - важно знать и соблюдать законодательство, своевременно пользоваться всеми доступными преференциями от государства, ориентироваться в алгоритмах контрольных процедур, чтобы правильно вести учет и достойно сдать отчетность.
Базовыми целями нашего мероприятия являются: своевременное и эффективное доведение до участников необходимой информации в части изменений действующего законодательства, анализа практики применения в свете разъяснений контролирующих органов и судов, выработка конкретных рекомендаций поведения в тех или иных ситуациях при проведении проверок.
Программа
1.Налоговая реформа 2025-2030. Принципиальные изменения, которые необходимо знать уже сейчас, чтобы вовремя оценить ситуацию и своевременно провести организационные мероприятия.
·Цели и основные задачи налоговой реформы 2025-2030.
·В рамках каждого налога - принципиальные изменения налогообложения. Анализ новаций. Положительные и отрицательные моменты для бизнеса. Рекомендации по применению и выбору оптимального варианта. Какие подготовительные мероприятия необходимо провести заблаговременно, чтобы во всеоружии встретить 2025 год.
-   Налог на добавленную стоимость. Новые правила исчисления и уплаты при применении спец режимов коснуться всех, так как окажут влияние на цену договора.
-Налог на прибыль организаций.
-Налог на имущество организаций.
-Налог на имущество физических лиц
-НДФЛ.
-Страховые взносы.
-Земельный налог.
-   Упрощенная система налогообложения, иные специальные режимы налогообложения. Возможность совмещения, особенности взаимодействия.
-   Государственная пошлина.
-   Туристический налог.
-   Налоговая амнистия при дроблении бизнеса. Правила применения и целесообразность применения.
-   Акцизы и НДПИ тоже претерпели существенные изменения.
-   Новое в налоговом администрировании.
-   Иное.
2.Новое в налоговом администрировании. Что необходимо знать при подготовки отчетности и прохождении камеральных проверок.
3.Налоговая амнистия при дроблении бизнеса. Правила и целесообразность применения.
4.Рекомендации при подготовке к отчетности за 2024 год.
·Новое в работе с ЕНС и ЕНП
·Нюансы формирования и представления отчетности.
·НДС
·Налог на прибыль организаций
·Налог на имущество организаций
·Земельный налог
·Транспортный налог
·Специальные режимы налогообложения
5.Оплата труда 2024 – 2025 учет и налогообложение.
·Новый виток в работе трудовых комиссий. Нормативное регулирование и правила деятельности комиссий. Показатели деятельности организаций и критерии их оценки. Какую отчетность, в какие сроки и по каким показателям оценивают в обязательном порядке. Как предотвратить риски и не угодить на комиссию и в реестр нарушителей.
·Принципиальные изменения законодательства и последние разъяснения Роструда по вопросам оплаты труда.
·Риски договорных отношений с физлицами и нелегальной занятости.
·НДФЛ
·Страховые взносы. Новые споры при выплате пособий.
·Прочее
6.Бухгалтерский учет 2024-2025.
·Готовимся к вступлению в силу новых стандартов. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
·Анализ ошибок при применении действующих стандартов в свете разъяснений контролирующих органов и рекомендаций аудиторским организациям. Рекомендации по формированию учетной политики.
·ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»
·ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
·ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
·ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
·ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
·ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
7.Ответы на вопросы. Рекомендации
Made on
Tilda