Апрель 02, 2020, Нижний Новгород
НДС, налог на прибыль, налог на имущество: практика исчисления в 2020 году, последние изменения законодательства в разъяснениях эксперта
Место проведения: конференц-зал Маринс Парк Отель (г. Нижний Новгород, ул. Советская, д.12) Время проведения: с 10-00 до 16-00 или 17-00 в перерыве обед в ресторане «Стэйк Хаус»
Автор и ведущий семинара: Бондаренко Ольга Анатольевна (г. Москва) - к.ю.н., доцент, аттестованный аудитор, налоговый консультант, ведущий специалист консультационного центра "Ависта консалтинг", преподаватель, член Научно-экспертного и Учебно-методического советов Палаты налоговых консультантов
Целевая аудитория: Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, налоговых консультантов.
ПРОГРАММА
1.Особенности налогового администрирования - что важно знать при сдаче отчетности
  • Новое в налоговом администрировании. Риски проверок. Рекомендации по защите.
  • Усиление межведомственного взаимодействия ФНС с правоохранительными, таможенными и иными органами.
  • Допрос свидетелей. Это очень важно. Пошаговый инструктаж.
  • Новые риски от контрагентов. Как их свести к минимуму и защитить себя. Особенности проверки контрагентов. Практические советы.
  • Новые подходы администрирования НДС. Big data. Как работает АСК НДС - с примерами и картинками!!
  • Камеральная проверка НДС - четкие границы действий налоговых органов. Что нужно знать и какие события в процессе проведения камеральной проверки контролировать.
  • Принципиальные новшества в последней версии АСК НДС.
  • Рекомендации по сдаче отчетности. На что налоговые органы обращают особое внимание.

2. НДС

  • Принципиальные изменения по НДС с 2020 года.
  • Вычет прировняли к мошенничеству? Как заявить вычет и не подпасть под ответственность?
  • Новые подходы к оформлению документов на возврат.
  • Оказание услуг в электронном виде. Так кто и как платит НДС?
  • Субсидии и право на вычет.
  • Сложные ситуации при исчислении и вычете НДС: вычет входного НДС частично; период вычета, основания и необходимые документы. Определение термина «отгрузка» для НДС. В каких случаях налоговые органы могут отказать в вычете; спорные ситуации, когда НДС можно заявить к вычету. НДС при изменении стоимости; расчетах в иностранной валюте; получении субсидий и штрафов; с авансов и обеспечительных платежей; безвозмездной передаче; аренде; НДС по объектам ОС, принимаемым к учету, взаимоотношениях заказчиков с подрядчиками и др. Выбытие имущества (недостача, хищения, чрезвычайные ситуации и т.д.). Включение в налоговую базу средств, полученных в порядке компенсации понесенных расходов, иное.
  • НДС при осуществлении внешнеторговой деятельности, в т. ч. в рамках ЕАЭС. Подтверждение ставки 0%: порядок, документы и особенности декларирования. Восстановление и принятие к вычету, возвраты и корректировки при экспорте (импорте), вопросы возмещения НДС и пр. Использование поручительства для ускоренного возмещения налога. Применение ставки 0% при осуществлении иных операций.
  • Определение места реализации товаров (работ, услуг): принципы и особенности. Исполнение обязанностей налогового агента по НДС: новые основания, проблемы исчисления, составления и учета счетов-фактур, представление декларации.
  • Восстановление НДС: когда НДС необходимо восстановить, а когда не надо и особенности восстановления.
  • Спорные вопросы с раздельным учетом НДС набирают обороты. Советы по применению.
  • Налоговые проверки полноты исчисления и своевременности уплаты НДС: анализ спорных ситуаций. Что требуют налоговые органы, их права. Как дать пояснения (представить документы).
  • Судебные решения по НДС – на что обратить внимание.
  • Анализ нарушений налогового законодательства по НДС в свете аналитических изысканий налоговых органов.
  • Что логично поменять в учетной политике.

3. Налог на прибыль организаций

  • Налог на прибыль организаций сегодня и завтра. Принципиальные изменения законодательства с 2020 года, рекомендации по применению.
  • Новое в отчетности. Спорные вопросы при заполнении декларации.
  • Проблема оформления первички вечна. Налоговики умудряются подкидывать новые основания для спора.
  • Экономическое обоснование расходов и необоснованная налоговая выгода на фоне конфликтов по реальности сделки - теряем не только НДС, но и существенно достается прибыли.
  • А Ваши доходы и расходы соответствуют уровню рыночных цен - споры набирают обороты. Вспоминаем старые методы защиты, анализируем новые. Безвозмездность - анализ рисков и конфликтов. А правильность исчисления налоговой базы могут проверить не только по контролируемым сделкам. Беспроцентные займы имеют право на существование.
  • Особые условия перехода права собственности - старая песня о главном…..
  • Длительные договоры особо опасны под конец года. Как правильно признать доходы и расходы.
  • Прямые и косвенные расходы. Новые подходы контролирующих органов.
  • Принципиальные изменения в Гражданский кодекс РФ несомненно сняли ряд налоговых рисков, но спровоцировали новые основания для споров. Разбираемся в новых формулировках договоров, которые могут привести к доначислениям налога на прибыль и не только.
  • Принципиальные изменения в Трудовой кодекс, которые спровоцировали проблемные ситуации с расходвми.
  • Доходы и расходы. Общие вопросы классификации и признания. Истины прописные, но маленькие оплошности приводят к серьезным доначислениям. Нюансы формирования себестоимости в налоговом учете. Некоторые статьи открыты, но как выбрать нужную.
  • Доходы организации. Все просто только на первый взгляд. Что сделать, чтобы доход действительно не облагался. Нюансы признания отдельных видов дохода. Как не подпасть под виртуальный доход
  • Расходы организации. Общие правила признания. Что делать, если одна норма налогового законодательства позволяет принять расходы, а вторая запрещает. Анализируем спорные ситуации. Особенности признания отдельных видов расходов.
  • Дебиторская и кредиторская задолженность. Все самое важное. Классификация задолженности. Советы по работе с сомнительными долгами и безнадежной задолженностью. Особенности формирования резервов в сравнительном анализе с бухгалтерским учетом.
  • Резервы в налоговом учете. Когда возникает необходимость их формирования, советы по применению.
  • Анализ нарушений налогового законодательства по налогу на прибыль организаций, на которые обращают внимание налоговики при проведении камеральных и выездных проверках с учетом разъяснений контролирующих органов и судебной практики.
  • Новые судебные прецеденты, которые важно не пропустить.
  • Что поменять в учетной политике.
  • Почему показатели в декларациях по НДС и по налогу на прибыль отличаются.

4. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ: СЛОЖНЫЕ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

  • Разграничение понятий «движимое имущество» и «недвижимое имущество»
  • Налогообложение недвижимости: налоговая база, балансовая или кадастровая стоимость
  • Изменения в налогообложении имущества организаций в 2020 году
  • o Новый перечень имущества организаций, облагаемого налогом на имущество по кадастровой стоимости (379-ФЗ от 28.11.2019)
  • o Новые полномочия субъектов РФ по определению видов объектов недвижимого имущества, облагаемых налогом по кадастровой стоимости
  • o Организации, освобождаемые от уплаты налога
  • Неотделимые улучшения арендованного имущества: особенности налогообложения

5. Ответы на вопросы и практические рекомендации.


Стоимость участия: 6800 руб. НДС не облагается
Скидки при ранней оплате:
При оплате до 20 марта - стоимость 5800 рублей
АКЦИИ: при участии более одного специалиста от организации - СКИДКА 10% на каждого участника!!!

В стоимость участия входит обед в ресторане, комплект для записей, именной сертификат участника семинара и Методический материал по теме



У Вас есть вопросы? Закажите звонок. Наши менеджеры перезвонят и помогут
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Свяжитесь с нами:
Телефон: +7 831 213 51 88, +7 831 213 51 99
603116, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 3а, оф. 409
Made on
Tilda